Акции Лукойла начали падение после публикации слабого отчета.

ОАО «ЛУКОЙЛ» опубликовало консолидированную финансовую отчетность за 2006 год, подготовленную в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP).
Чистая прибыль Компании в 2006 году составила 7 484 млн долл., что на 16,2% больше по сравнению с 2005 годом. Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации) вырос на 18,2% и составил 12 299 млн долл. Выручка от реализации увеличилась до 67 684 млн долл., или на 21,4%.
Рост чистой прибыли связан с благоприятной ценовой конъюнктурой, увеличением объемов добычи и переработки и эффективным контролем над расходами, а также ростом маржи нефтепереработки.ОАО «ЛУКОЙЛ» опубликовало консолидированную финансовую отчетность за 2006 год, подготовленную в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP).
Чистая прибыль Компании в 2006 году составила 7 484 млн долл., что на 16,2% больше по сравнению с 2005 годом. Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации) вырос на 18,2% и составил 12 299 млн долл. Выручка от реализации увеличилась до 67 684 млн долл., или на 21,4%.
Рост чистой прибыли связан с благоприятной ценовой конъюнктурой, увеличением объемов добычи и переработки и эффективным контролем над расходами, а также ростом маржи нефтепереработки. Вместе с тем увеличение прибыли сдерживалось укреплением рубля по отношению к доллару и ростом налоговой нагрузки. Налоговые выплаты Компании составили 24,4 млрд долл., что на 30,4% больше уровня 2005 года.
Операционные расходы увеличились на 1 170 млн долл. по сравнению с 2005 годом. Это объясняется прежде всего реальным укреплением рубля по отношению к доллару (за год, закончившийся 31 декабря 2006 года, укрепление составило 19,3%) и ростом объемов добычи и переработки.
Удельные затраты на добычу углеводородов в 2006 году выросли на 15,8% до 3,08 долл./барр. н. э. по сравнению с 2,66 долл./барр. н. э. в 2005 году. С учетом реального укрепления рубля к доллару удельные затраты на добычу углеводородов удалось сохранить на уровне предыдущего года.
Капитальные затраты, включая неденежные операции, составили 6 886 млн долл., что на 64,9% превышает уровень 2005 года. При этом капитальные затраты в секторе разведки и добычи выросли на 75,5%, а в секторе переработки и сбыта на 30,6%. Добыча товарных углеводородов группы «ЛУКОЙЛ» (с учетом доли в добыче, осуществляемой зависимыми организациями) выросла на рекордные 12,2% и составила 2 145 тыс. барр. н. э./сут.
Компания увеличила добычу нефти на 5,8% по сравнению с прошлым годом и добыла 703,1 млн барр. нефти, или 95,2 млн т. Средний дебит нефтяных скважин Компании на территории России вырос с 11,07 до 11,20 т/сут.
Добыча товарного газа составила 13 612 млн м3, что на 141,6% больше, чем в 2005 году. Указанный рост в основном объясняется увеличением добычи природного газа на Находкинском газовом месторождении.
Производство нефтепродуктов на НПЗ группы «ЛУКОЙЛ» выросло на 3,4% и составило 45 670 тыс. т. Выпуск нефтепродуктов на российских заводах группы «ЛУКОЙЛ» вырос на 6,1%. На зарубежных НПЗ объем производства снизился на 7,7%, что связано с остановкой на реконструкцию Одесского НПЗ.
Общий объем реализации нефти и нефтепродуктов достиг 126,7 млн т, что на 2,8% больше, чем в 2005 году. Компания увеличила объем продаж нефти на внутреннем рынке до 1,8 млн т или на 171,3%. При этом объем продаж нефти за пределами России снизился на 10,7%, что отражает высокую привлекательность операций на российском рынке. Реализация нефтепродуктов выросла до 83,9 млн т или на 9,5%. Розничная реализация нефтепродуктов в России в 2006 году увеличилась на 12,6%, сообщает БКС.

Автор:

Новости партнеров