ПРЕСС-РЕЛИЗ/Совет Директоров ОАО «Северо-Западный Телеком» утвердил «Прогноз развития ОАО «СЗТ» на 2007 — 2010(12) гг.

ПРЕСС-РЕЛИЗ/Совет Директоров ОАО «Северо-Западный Телеком» утвердил «Прогноз развития ОАО «СЗТ» на 2007 — 2010(12) гг.» и «Финансовую стратегию ОАО «СЗТ» на 2007 — 2009 гг.»
Совет Директоров ОАО «СЗТ» утвердил «Прогноз развития ОАО «СЗТ» на 2007 — 2010(12) гг.» и «Финансовую стратегию ОАО «СЗТ» на 2007 — 2009 гг.».
Принятый Прогноз развития Компании учитывает изменения в законодательстве РФ и результаты проведенной структурной реорганизации «Северо-Западного Телекома», а также отражает планы ОАО «СЗТ» по усилению позиций на рынке связи Северо-Запада в связи с реализуемой политикой повышения клиентоориентированности бизнеса Компании.
Утвержденный Прогноз развития сформирован с учетом приоритетов стратегии Компании в маркетинговой, технической и финансовой направлениях и фиксирует следующие ключевые показатели деятельности:
* абонентская база — не менее 4,5 млн. абонентов к 2010 г.;
* рост EBITDA и OIBDA margin — не менее чем на 1 п.п. ежегодно, с достижением к 2010 г. ренПРЕСС-РЕЛИЗ/Совет Директоров ОАО «Северо-Западный Телеком» утвердил «Прогноз развития ОАО «СЗТ» на 2007 — 2010(12) гг.» и «Финансовую стратегию ОАО «СЗТ» на 2007 — 2009 гг.»
Совет Директоров ОАО «СЗТ» утвердил «Прогноз развития ОАО «СЗТ» на 2007 — 2010(12) гг.» и «Финансовую стратегию ОАО «СЗТ» на 2007 — 2009 гг.».
Принятый Прогноз развития Компании учитывает изменения в законодательстве РФ и результаты проведенной структурной реорганизации «Северо-Западного Телекома», а также отражает планы ОАО «СЗТ» по усилению позиций на рынке связи Северо-Запада в связи с реализуемой политикой повышения клиентоориентированности бизнеса Компании.
Утвержденный Прогноз развития сформирован с учетом приоритетов стратегии Компании в маркетинговой, технической и финансовой направлениях и фиксирует следующие ключевые показатели деятельности:
* абонентская база — не менее 4,5 млн. абонентов к 2010 г.;
* рост EBITDA и OIBDA margin — не менее чем на 1 п.п. ежегодно, с достижением к 2010 г. рентабельности по EBITDA не ниже 39%, по OIBTDA — не ниже 44%;
* рентабельность чистой прибыли — не менее 10%;
* объем инвестиций — не более 6 млрд. руб. в год с акцентом на инвестиции, обеспечивающие рост доходов Компании в среднесрочной перспективе, и с применением процедур контроля над эффективностью инвестиций.
Принятая Финансовая стратегия определяет основные направления финансовой политики Компании в среднесрочной перспективе и устанавливает целевые параметры ключевых финансовых показателей на 2007 — 2009 гг. Для повышения инвестиционной привлекательности и поддержания финансовой устойчивости особое внимание «СЗТ» будет уделять удлинению средних сроков заимствований, поддержанию высокого уровня ликвидности, совершенствованию системы управлению финансовыми рисками, диверсификации источников финансирования (среди потенциальных инструментов финансирования — размещение рублевых облигаций, международных синдицированных кредитов и CLN).
Долговая нагрузка сохранится на умеренном уровне, что закреплено следующими утвержденными ключевыми показателями:
* Сохранение доли собственных средств в пассивах на уровне не менее 55%,
* Сохранение показателя «долг к EBITDA» на уровне не выше 1,6,
* Поддержание коэффициента ликвидности на уровне 1,0.
Как отметил Генеральный директор ОАО «Северо-Западный Телеком» Владимир Акулич, «утверждение Советом директоров таких взаимоувязанных документов как Прогноз развития и Финансовая стратегия ОАО «СЗТ», несомненно, является знаковым событием, определяющим основные направления деятельности Компании на длительный срок. Это качественно новый уровень реализации стратегии дальнейшего развития Компании и очередной шаг на пути обеспечения долгосрочной инвестиционной привлекательности ОАО «Северо-Западный Телеком».

Автор:

Новости партнеров